市林业和草原局 政府信息公开 政府信息公开
标题:林业局经费预算
索引号:00020511H/2019-00011 发文字号:
发文机构:市林业和草原局 信息分类:部门预决算及“三公”经费
概述:林业局经费预算
成文日期:2019-01-23 公开日期:2019-01-31 废止日期: 有效性:
【打印】 【字体:   
分享到:

林业局经费预算

来源:市林业和草原局  发布日期:2019-01-31 09:33  点击量:
财政拨款“三公”经费支出预算表








单位:万元
项   目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款合   计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款增减额增减率(%)
合   计44.344.3
42.0942.09
-2.21-0.05
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费2.52.5
33
0.50.20
3、公务用车购置及运行费41.841.8
39.0939.09
-2.71-0.06
  其中:(1)公务用车运行维护费41.841.8
39.0939.09
-2.71-0.06
       (2)公务用车购  置费







一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:万元
功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
2080501归口管理的行政单位离退休34.3434.34
2080502事业单位离退休2525
2090505机关事业单位基本养老保险缴费支出362.42362.42
2100506机关事业单位职业年金缴费支出144.95144.95
2101101行政单位医疗84.4484.44
2101102事业单位医疗39.2539.25
2101103公务员医疗补助29.6329.63
2130201行政运行1904.281893.9810.3
2140202一般行政管理事务70.47
70.47
2130204林业事业机构790.04790.04
2130206林业技术推广20
20
2130211动植物保护50
50
2130213林业执法与监督15
15
2130223信息管理17.1
17.1
2130234林业防灾减灾759.59
759.59
2140237行业业务管理83
83
2150299其他林业和草原支出101.8
101.8
2210201住房公积金217.43217.43
2210203购房补贴42.1442.14



合    计4790.883663.621127.26







一般公共预算财政拨款基本支出预算表




单位:万元
经济分类科目基本支出
科目编码科 目 名 称
2080501归口管理的行政单位离退休34.34
2080502事业单位离退休25
2090505机关事业单位基本养老保险缴费支出362.42
2100506机关事业单位职业年金缴费支出144.95
2101101行政单位医疗84.44
2101102事业单位医疗39.25
2101103公务员医疗补助29.63
2130201行政运行1893.98
2130204林业事业机构790.04
2210201住房公积金217.43
2210203购房补贴42.14



合计3663.62
部 门 收 支 预 算 总 表





单位:万元
收   入支   出
收 入 项 目预算数功 能 分 类预算数支 出 项 目(性 质)预算数
一、一般公共预算拨款4790.88一、一般公共服务支出
一、基本支出3663.62
    1、市本级安排4790.88二、外交支出
    人员经费3384.65
       其中:纳入预算管理的非税收入
三、国防支出
    公用经费278.97
    2、自治区提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出1127.26
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
    1、市本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
    2、自治区提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出


    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出


四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出4790.88

七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计4790.88二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计4790.88
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计4790.88

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计4790.88本年支出总计4790.88本年支出总计4790.88
部 门 收 入 预 算 总 表













单位:万元
科   目 编 码合 计上年结转一般公共预算拨款收 入政府性基金预算拨款收入事 业 收   入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目名称预算数其   中: 教育收费收 入




1234567891011
2080501归口管理的行政单位离退休34.34
34.34







2080502事业单位离退休25
25







2090505机关事业单位基本养老保险缴费支出362.42
362.42







2100506机关事业单位职业年金缴费支出144.95
144.95







2101101行政单位医疗84.44
84.44







2101102事业单位医疗39.25
39.25







2101103公务员医疗补助29.63
29.63







2130201行政运行1904.28
1904.28







2140202一般行政管理事务70.47
70.47







2130204林业事业机构790.04
790.04







2130206林业技术推广20
20







2130211动植物保护50
50







2130213林业执法与监督15
15







2130223信息管理17.1
17.1







2130234林业防灾减灾759.59
759.59







2140237行业业务管理83
83







2150299其他林业和草原支出101.8
101.8







2210201住房公积金217.43
217.43







2210203购房补贴42.14
42.14










合计4790.88
4790.88






















部 门 支 出 预 算 总 表









单位:万元
科   目 编 码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营 支 出上缴上级支出附属单位上缴 收 入




123456
2080501归口管理的行政单位离退休34.3434.34



2080502事业单位离退休2525



2090505机关事业单位基本养老保险缴费支出362.42362.42



2100506机关事业单位职业年金缴费支出144.95144.95



2101101行政单位医疗84.4484.44



2101102事业单位医疗39.2539.25



2101103公务员医疗补助29.6329.63



2130201行政运行1904.281893.9810.3


2140202一般行政管理事务70.47
70.47


2130204林业事业机构790.04790.04



2130206林业技术推广20
20


2130211动植物保护50
50


2130213林业执法与监督15
15


2130223信息管理17.1
17.1


2130234林业防灾减灾759.59
759.59


2140237行业业务管理83
83


2150299其他林业和草原支出101.8
101.8


2210201住房公积金217.43217.43



2210203购房补贴42.1442.14






合    计4790.883663.621127.26


政府性基金预算财政拨款支出预算表






单位:万元
科   目 编 码科 目 名 称本年政府性基金预算财政拨款
合  计基本支出项目支出




123









































































合  计


 注:本表无数据,公开空表下说明。


说明:本表无数据



财政拨款“三公”经费支出预算表








单位:万元
项   目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款合   计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款增减额增减率(%)
合   计44.344.3
42.0942.09
-2.21-0.05
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费2.52.5
33
0.50.20
3、公务用车购置及运行费41.841.8
39.0939.09
-2.71-0.06
  其中:(1)公务用车运行维护费41.841.8
39.0939.09
-2.71-0.06
       (2)公务用车购  置费