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呼和浩特市委老干部局2017年预算公开表

来源:本站 上传日期:2017/3/24 阅读次数:1293

中共呼和浩特市委老干部局关于2017年部门预算情况的说明

 

中共呼和浩特市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能部门。市委老干部局的主要职责:一是贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策,研究制定我市老干部工作的具体政策、办法。二是负责督促检查老干部各项政策、待遇的落实。三是按政策规定办理老干部政治、生活待遇有关事宜。四是负责指导老干部思想政治工作和精神文明建设。五是指导全市各级老干部工作部门的业务工作。六是完成市委和市委组织部交办的其它任务。

    市委老干部局系统预算包含局本级和所属四个二级单位,分别是呼和浩特市干部休养所、呼和浩特市老干部活动中心、市直企业离休干部管理中心、呼和浩特市老年大
学。
                        中共呼和浩特市委老干部局
                            2017年3月20日

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元
    上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
  一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款   一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 增减额 增减率(%)
   
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费 6.20  6.20  4.15  4.15  -2.05 -33.00%
3、公务用车购置及运行费 12.40  12.40  8.23  8.23  -4.17 -33.00%
  其中:(1)公务用车运行维护费 18.60  18.60  8.23  8.23  -4.17 -33.00%
       (2)公务用车购  置费

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
        本年政府性基金预算财政拨款
   基本支出 项目支出
  
注:本表无数据,公开空表下说明。

 

 

 

 

 

       
单位:万元
    科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营   上缴上级支出 附属单位上缴  
201 36 01 行政运行 411.94 411.94
201 35 50 事业运行 53.02 53.02
210 11 01 行政单位医疗 21.13  21.13 
210 11 02 事业单位医疗 2.97 2.97
210 11 03 公务员医疗补助 7.62 7.62
221 02 01 住房公积金 40.37 40.37
221 02 03 购房补贴 8.87 8.87
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 235.96 235.96
201 36 99 其他共产党事务支出 592.18 592.18
   1374.06 781.88 592.18
       
单位:万元
      上年结转 一般公共预算拨款收  政府性基金预算拨款收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数  中: 教育收费收 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201 36 01 行政运行 38.11 411.94
201 35 50 事业运行 6.51 53.02
210 11 01 行政单位医疗 13.14 21.13 
210 11 02 事业单位医疗 2.97
210 11 03 公务员医疗补助 4.87 7.62
221 02 01 住房公积金 40.37
221 02 03 购房补贴 8.87
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 19.18 235.96
201 36 99 其他共产党事务支出 38.96 592.18
   120.77 1374.06
       
单位:万元
       
    预算数     预算数    目(性 质) 预算数
一、一般公共预算拨款 1374.06 一、一般公共服务支出 1287.03 一、基本支出 781.88
    1、市本级安排 1374.06 二、外交支出     人员经费 728.88
       其中:纳入预算管理的非税收入 三、国防支出     公用经费 53
    2、自治区提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出 592.18
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 三、事业单位经营支出
    1、市本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出
    2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 五、对附属单位补助支出
三、事业收入 八、社会保障和就业支出 37.79
    其中:纳入专户管理的教育收费收入 九、医疗卫生与计划生育支出
四、事业单位经营收入 十、节能环保支出
五、其他收入 十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入 十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
<, /TD> 十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 49.24
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计 1374.06 二十三、债务付息支出
八、上年结转 120.77 二十四、债务发行费用支出 本年支出合计 1374.06
  其中:一般公共预算拨款 120.77 六、结转下年
       政府性基金预算拨款
       事业收入(含教育收费) 本年支出合计 1374.06
       其他资金 结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计 1494.83 本年支出总计 1374.06 本年支出总计 1374.06
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码    
301 01 基本工资 169.17
301 02 津贴补贴 149.74
301 03 奖金 12.44
301 04 社会保险缴费 33.26
301 07 绩效工资 17.72
301 08 新职工养老保险 5.18
302 01 办公费 21.38
302 17 公务接待费 4.15
302 26 劳务费 2.2
302 28 工会经费 6.72
302 29 福利费 8.41
302 31 公务用车运行维护费 8.23
302 39 其他交通费用 31.26
302 99 其他商品服务支出 1.88
303 01 离休费 80.65
303 02 退休费 145.67
303 05 生活补助 18.3
303 11 住房公积金 40.37
303 13 购房补贴 8.87
303 14 采暖补贴 16.28
合计 781.88
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 36 01 行政运行 411.94 411.94
201 35 50 事业运行 53.02 53.02
210 11 01 行政单位医疗 21.10  21.13 
210 11 02 事业单位医疗 2.97 2.97
210 11 03 公务员医疗补助 7.62 7.62
221 02 01 住房公积金 40.37 40.37
221 02 03 购房补贴 8.87 8.87
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 235.96 235.96
201 36 99 其他共产党事务支出 592.18 592.18
合计 1374.03 781.88 592.18
         
单位:万元
      
收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 1374.06 一、一般公共服务支出 1287.03 一、基本支出 781.88
   1、市本级安排 1374.06 二、外交支出    人员经费 728.88
      其中:纳入预算管理的非税收入 三、国防支出    公用经费 53
   2、自治区提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出 592.18
二、政府性基金拨款预算 五、教育支出
   1、市本级安排 六、科学技术支出
   2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 37.79
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 49.24
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、债务付息支出
三、上年结转 二十四、债务发行费用支出
  其中:一般公共预算拨款 120.77 本年支出合计 1374.06 本年支出合计 1374.06
政府性基金预算拨款 结转下年 结转下年
收入总计 1494.83 本年支出总计 1374.06 本年支出总计 1374.06
, BORDER-RIGHT: #000000 0.5pt solid; BORDER-TOP: #000000 0.5pt solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 12pt; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-LEFT: #000000 0.5pt solid; WIDTH: 54pt; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: #000000 0.5pt solid; FONT-STYLE: normal; HEIGHT: 26.25pt; TEXT-ALIGN: center; TEXT-DECORATION: none; mso-protection: locked visible" width=72 height=35>
  
注:本表无数据,公开空表下说明。

 

 

 

 

 

       
单位:万元
    科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营   上缴上级支出 附属单位上缴  
201 36 01 行政运行 411.94 411.94
201 35 50 事业运行 53.02 53.02
210 11 01 行政单位医疗 21.13  21.13 
210 11 02 事业单位医疗 2.97 2.97
210 11 03 公务员医疗补助 7.62 7.62
221 02 01 住房公积金 40.37 40.37
221 02 03 购房补贴 8.87 8.87
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 235.96 235.96
201 36 99 其他共产党事务支出 592.18 592.18
   1374.06 781.88 592.18
       
单位:万元
      上年结转 一般公共预算拨款收  政府性基金预算拨款收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数  中: 教育收费收 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201 36 01 行政运行 38.11 411.94
201 35 50 事业运行 6.51 53.02
210 11 01 行政单位医疗 13.14 21.13 
210 11 02 事业单位医疗 2.97
210 11 03 公务员医疗补助 4.87 7.62
221 02 01 住房公积金 40.37
221 02 03 购房补贴 8.87
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 19.18 235.96
201 36 99 其他共产党事务支出 38.96 592.18
   120.77 1374.06
       
单位:万元
       
    预算数     预算数    目(性 质) 预算数
一、一般公共预算拨款 1374.06 一、一般公共服务支出 1287.03 一、基本支出 781.88
    1、市本级安排 1374.06 二、外交支出     人员经费 728.88
       其中:纳入预算管理的非税收入 三、国防支出     公用经费 53
    2、自治区提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出 592.18
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 三、事业单位经营支出
    1、市本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出
    2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 五、对附属单位补助支出
三、事业收入 八、社会保障和就业支出 37.79
    其中:纳入专户管理的教育收费收入 九、医疗卫生与计划生育支出
四、事业单位经营收入 十、节能环保支出
五、其他收入 十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入 十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 49.24
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
本年收入合计 1374.06 二十三、债务付息支出
八、上年结转 120.77 二十四、债务发行费用支出 本年支出合计 1374.06
  其中:一般公共预算拨款 120.77 六、结转下年
       政府性基金预算拨款
       事业收入(含教育收费) 本年支出合计 1374.06
       其他资金 结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计 1494.83 本年支出总计 1374.06 本年支出总计 1374.06
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码    
301 01 基本工资 169.17
301 02 津贴补贴 149.74
301 03 奖金 12.44
301 04 社会保险缴费 33.26
301 07 绩效工资 17.72
301 08 新职工养老保险 5.18
302 01 办公费 21.38
302 17 公务接待费 4.15
302 26 劳务费 2.2
302 28 工会经费 6.72
302 29 福利费 8.41
302 31 公务用车运行维护费 8.23
302 39 其他交通费用 31.26
302 99 其他商品服务支出 1.88
303 01 离休费 80.65
303 02 退休费 145.67
303 05 生活补助 18.3
303 11 住房公积金 40.37
303 13 购房补贴 8.87
303 14 采暖补贴 16.28
合计 781.88
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 36 01 行政运行 411.94 411.94
201 35 50 事业运行 53.02 53.02
210 11 01 行政单位医疗 21.10  21.13 
210 11 02 事业单位医疗 2.97 2.97
210 11 03 公务员医疗补助 7.62 7.62
221 02 01 住房公积金 40.37 40.37
221 02 03 购房补贴 8.87 8.87
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 235.96 235.96
201 36 99 其他共产党事务支出 592.18 592.18
合计 1374.03 781.88 592.18
         
单位:万元
      
收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 1374.06 一、一般公共服务支出 1287.03 一、基本支出 781.88
   1、市本级安排 1374.06 二、外交支出    人员经费 728.88
      其中:纳入预算管理的非税收入 三、国防支出    公用经费 53
   2、自治区提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出 592.18
二、政府性基金拨款预算 五、教育支出
   1、市本级安排 六、科学技术支出
   2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 37.79
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 49.24
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、债务付息支出
三、上年结转 二十四、债务发行费用支出
  其中:一般公共预算拨款 120.77 本年支出合计 1374.06 本年支出合计 1374.06
政府性基金预算拨款 结转下年 结转下年
收入总计 1494.83 本年支出总计 1374.06 本年支出总计 1374.06
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注:本表无数据,公开空表下说明。

 

 

 

 

 

 

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